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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 正式發布用時:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙復評”的策略,導致入倉頂目復評提出的意見和復評結論,看作費用設置的非常重要保證。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年成本預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“七個擺放在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”設置產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院🔜改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面🐼安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的工作的部暑,我區可根據國家股資本自主經營工程預算納入情況發生,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年決算的任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔🧜、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作ඣ要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務🐲”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全🅘區政府向區人大報告國有資ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

本年履行數

預算表數

費用數為前年連接數的%

稅款個人收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    保值稅(含開門稅)

933,286

1,005,000

107.7

    工業企業獲得的稅

228,688

254,000

111.1

    自己所有稅

154,993

156,000

100.6

    地區定期維護制作稅

67,755

74,500

110.0

    房產信息稅

99,216

110,000

110.9

    燙印稅

29,542

30,000

101.6

    城鎮規劃土地的流失選擇稅

25,026

26,500

105.9

    土地證保值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農田負載稅

3,805

4,000

105.1

    房產契稅

147,209

157,000

106.7

    壞境護理稅

106

120

113.2

非稅收收入入

194,687

205,280

105.4

    專業薪資收入

34,993

41,070

117.4

    行政性事業心性計量個人收入

29,019

29,000

99.9

    國有化網絡資源(凈資產)高價食用營收

71,376

69,030

96.7

    另外的凈收入

59,299

66,180

111.6

部位財政性營收總計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

更換性收錄

1,8862,92

1,364,868

72.4

    領導補帖盈利

1,258,201

893,150

71.0

        退返性工資收入

363,307

300,220

66.4

        應該性轉變承擔納入

451,808

442,625

99.9

        自查報告遷移收款工資

443,086

150,305

33.9

    添加通常公司債凈收入

130,000

91,000

70.0

    去年結轉

264,871

170,678

64.4

    起用成本預算平穩調低新基金

200,000

205,000

102.5

    從鎮政府性新基金財政預算放入

30,000

 

 

    從國家股投資基金經營的決算借調

3,220

5,040

156.5

個人收入合計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

去年繼續執行數

預算表數

估算數為去年審理數的%

一、一般來說公共信息服務管理費用支出

190,727

198,668

104.2

二、國防安全收支

3,220

4,417

137.2

三、共公安全性高收入支出

128,327

168,971

131.7

四、培育費用

354,890

420,625

118.5

五、專業新技術支出費用

45,869

53,333

116.3

六、文化課度假游休育與文化其他支出

45,871

103,508

225.7

七、社會上服務和求業其他支出

480,520

407,296

84.8

八、衛生情況營養健康開支

157,008

165,945

105.7

九、節約低能耗開支

193,688

95,934

49.5

十、村鎮居委結余

692,638

688,977

99.5

國慶、農業水其他支出

264,493

346,423

131.0

第十二、流量物流運輸支出費用

467,425

171,349

36.7

第十三、資源英文勘察信心等花費

186,703

248,203

132.9

十四、企業產品業等結余

7,285

8,570

117.6

二十、那自然信息海洋生物氣象學等其他支出

5,741

5,949

103.6

16、居住房擔保經費支出

139,738

202,539

144.9

十八、油糧資源保障費用

6,503

9,075

139.6

18、氣象災害預防及應急處置管控性支出

17,060

21,245

124.5

黨的十九、黨員發展對象費

 

61,863

 

二十二、政府債務付息收入支出

17,172

20,000

116.5

二十一月、某個付出

46,032

50,971

110.7

應該共同項目預算教育支出自動求和

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

前年實行數

預決算數

項目預算數為本年連接數的%

移動性付出

479,166

118,307

24.7

    上解上級領導性支出

105,940

118,307

111.7

    通常情況企業債券還本收入支出

96

 

 

    合理安排成本預算安穩的調節基金投資

202,452

 

 

    結轉下年付出

170,678

 

 

開支共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

樓盤

上一年來執行數

財政預算數

估算數為
結算的時候數 %

一、般公用設施服務性

142,167

135,307

        95.2

    政協工作

1,022

955

        93.4

      財政正常運作

703

671

        95.4

      通常情況下政府部門標準化管理行政監察

5

36

       720.0

      政協會議內容

132

66

        50.0

      人民大學監督檢查

53

48

        90.6

      代表人操作

129

134

       103.9

    工商聯行政事務

755

733

        97.1

      人事部門使用

432

375

        86.8

      工商聯電視電話會議

21

56

       266.7

      常務委員參觀考察

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      相關工商聯業務開支

149

82

        55.3

    政府會議室室會議室廳(室)及相關聯學校工作

43,000

36,380

        84.6

      行政機關啟用

13,459

16,382

       121.7

      一般來說行政訴訟控制事務處理

13,688

4,807

        35.1

      政府部門貼心服務

644

690

       107.1

      專項計劃金融業務主題活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪事務管理

58

17

        29.3

      事業單位工作

1,826

1,944

       106.5

      其余政府機關辦公樓廳(室)及想關構造公共事務開支

10,371

9,424

        90.9

    發展壯大與轉型行政監察

1,686

1,936

       114.8

      行政處使用

1,032

965

        93.5

      大部分行政機關方法公共事務

654

971

       148.5

    數據匯總數據事物

1,041

1,093

       105.0

      財政工作

564

588

       104.3

      數據信息事物

41

26

        63.4

      工作方案數據統計分析銷售業務

9

20

       222.2

      統計表格管理方法

34

70

       205.9

      專業清查移動

206

143

        69.4

      測算抽樣方法調查研究

183

198

       108.2

      其它的總計圖片信息事務處理費用支出

4

48

     1,200.0

    財政局事宜

4,333

5,055

       116.7

      行政性啟用

2,594

2,801

       108.0

      數據精細化建設規劃

954

1,431

       150.0

      財政局協助的業務花費

565

689

       121.9

      同一財政預算事情收支

214

134

        62.6

    納稅業務

5,775

7,044

       122.0

      政府部門行駛

2,370

1,747

        73.7

      一般來說行政部門操作工作

475

816

       171.8

      代扣代收代收稅款辦手充值

2,930

4,481

       152.9

    審計工作業務

1,426

2,247

       157.6

      行政訴訟程序運行

740

687

        92.8

      內審業務員

501

1,261

       251.7

      事業單位電腦運行

166

233

       140.4

      別內部審計事宜收入支出

19

66

       347.4

    人產品業務

1,710

313

        18.3

      衛生事業運作

1,515

 

  

      別人員網絡資源事物花費

195

313

       160.5

    紀檢監督公共事務

1,362

1,644

       120.7

      行政處行駛

1,152

1,384

       120.1

      一樣 行政性管理方法公共事務

93

127

       136.6

      驚天大案要案整治

48

50

       104.2

      別的紀檢監督檢查事情付出

69

83

       120.3

    商貿業務

27,385

12,863

        47.0

      行政性進行

1,773

1,341

        75.6

      似的財政處理事務管理

7,098

7,681

       108.2

      參公運作

1,312

1,457

       111.1

      另外的貿易業務結余

17,202

2,384

        13.9

    的專用權年限事務性

1,034

1,624

       157.1

      祖國學識土地產權戰略定位

1,034

1,624

       157.1

    港澳地區事宜

233

270

       115.9

      行政處運動

129

122

        94.6

      正常行政部門工作管理事務處理

104

148

       142.3

    電子檔案事務性

1,117

1,207

       108.1

      政府部門正常運作

454

442

        97.4

      個人檔案館

648

757

       116.8

      相關資料事務管理總支出

15

8

        53.3

    自由主義黨派及工商行聯業務

441

463

       105.0

      基本行政訴訟管控業務

126

110

        87.3

      同一民主化黨派及地稅聯工作費用

315

353

       112.1

    職工群眾整體公共事務

3,408

4,093

       120.1

      財政程序運行

808

923

       114.2

      般政府部門處理事物

1,574

1,949

       123.8

      參公運營

98

101

       103.1

      另一個村民企業團事務性費用支出

928

1,120

       120.7

    黨委會辦公裝修廳(室)及涉及到裝置事務處理

7,586

5,574

        73.5

      行政性啟動

1,782

1,647

        92.4

      基本上行政服務管理服務管理業務

5,190

3,312

        63.8

      工作操作

614

615

       100.2

    組織安排行政監察

1,317

1,970

       149.6

      人事部門工作

445

441

        99.1

      似的行政機關處理事務性

650

1,147

       176.5

      其它的組織安排事物收入支出

222

382

       172.1

    宣傳推廣事務管理

9,322

19,806

       212.5

      行政管理加載

400

361

        90.3

      大部分行政處管理系統事情

4,089

9,759

       238.7

      企事業自動運行

1,549

1,602

       103.4

      任何宣傳點事物撥出

3,284

8,084

       246.2

    統戰事情

950

1,013

       106.6

      行政訴訟行駛

516

522

       101.2

      常見行政性工作管理行政事務

183

226

       123.5

      教派業務

132

140

       106.1

      僑民工作

88

88

       100.0

      別統戰行政監察收入支出

31

37

       119.4

    其余中國共產黨事務管理教育支出

3,676

4,419

       120.2

      創業行駛

2,157

2,398

       111.2

      的中共事務管理總支出

1,519

2,021

       133.0

    市面 監督檢查工作事務處理

22,245

23,053

       103.6

      行政管理操作

11,016

11,219

       101.8

      似的行政處工作公共事務

205

639

       311.7

      市場監管管理制度專項計劃

4,741

4,106

        86.6

      市場上監督的管理職能市場監管

304

164

        53.9

      消費水平者合法權利防護

141

123

        87.2

      短信化基礎建設

244

263

       107.8

      認正批準監督服務管理服務管理

 

80

  

      質量標準化菅理

 

79

  

      醫療耗材事務處理

166

7

         4.2

      化淡妝品事物

 

10

  

      事業發展運營

4,864

5,230

       107.5

      其它的市廠監管管理制度事情

564

1,133

       200.9

    某些似的公益性服務的付出

1,343

1,552

       115.6

      另外基本上公開服務保障費用

1,343

1,552

       115.6

二、航空航天其他支出

3,178

4,337

       136.5

    國家安全動員會

3,158

3,169

       100.3

      國民防空

3,158

3,169

       100.3

    各種防御教育支出

20

1,168

     5,840.0

三、共公防護教育支出

128,229

168,857

       131.7

    充電法警特戰旅

924

924

       100.0

      其他的充電警察局高炮旅支出費用

924

924

       100.0

    警方

122,034

162,238

       132.9

      人事部門電腦運行

72,176

96,855

       134.2

      一樣 行政經營經營事宜

8,322

16,627

       199.8

      資訊化修建

21,534

18,624

        86.5

      執法檢查紀律審查

19,852

30,052

       151.4

      另外的公安廳總支出

150

80

        53.3

    各國健康

1,194

1,001

        83.8

      行政管理電腦運行

1,066

873

        81.9

      人身安全業務部門

128

128

       100.0

    檢察機關

4,077

4,694

       115.1

      財政正常運行

2,376

2,268

        95.5

      尋常行政事情監管事情

107

124

       115.9

      基層人員刑事銷售業務

793

1,410

       177.8

      普法宣揚

145

177

       122.1

      法律專業協助

477

583

       122.2

      法治建造建造

179

132

        73.7

四、教導收支

350,262

416,492

       118.9

    基礎教育管控業務

1,667

691

        41.5

      行政訴訟使用

844

691

        81.9

      平常行政處管理系統事情

823

 

  

    一般的學前教育

176,789

336,035

       190.1

      學前班的教育

50,419

80,544

       159.7

      完全小學教學教學

54,800

74,183

       135.4

      小學六年級教育教學

41,145

99,361

       241.5

      初中幼教

17,759

31,426

       177.0

      其他常規培養收入支出

12,666

50,521

       398.9

    的職業基礎教育

6,617

11,426

       172.7

      職業選擇初中生的教育

6,617

11,426

       172.7

    嬰幼兒教導

5,234

3,798

        72.6

      嬰幼兒中上學校

5,234

3,798

        72.6

    廣播網智能電視文化教育

81

2,800

     3,456.8

      廣播電臺老電視該校

81

2,800

     3,456.8

    專項 教導

786

1,397

       177.7

      專項 學習學前教育

786

1,397

       177.7

    護理進修及培訓教育

9,705

9,722

       100.2

      英語教師護理進修

3,437

3,467

       100.9

      領導人員文化教育

1,401

1,597

       114.0

      技能培訓結余

4,867

4,658

        95.7

    培養費額外添加籌劃的經費支出

148,325

49,622

        33.5

      省會城市中小型學教學樓建造

3,964

2,036

        51.4

      許多文化教育費額外增加制定的付出

144,361

47,586

        33.0

    另外的學校經費支出

1,058

1,001

        94.6

五、實驗枝術撥出

38,035

45,238

       118.9

    科學課工藝處理行政事務

1,051

944

        89.8

      行政機關進行

599

484

        80.8

      企事業單位服務

452

460

       101.8

    技巧探究與聯合開發

8,492

8,515

       100.3

      適用高技術分析與發掘

5,365

6,968

       129.9

      科持成果展轉變與傳播

3,127

1,547

        49.5

    網絡的條件與工作

2,982

10,989

       368.5

      科學因素專業

2,982

10,989

       368.5

    科學學技術工藝普及化

1,171

1,240

       105.9

      科普宣傳活動內容

534

543

       101.7

      科技開發館站

632

697

       110.3

      一些科學學能力全面推廣撥出

5

 

  

    其它的科學的技術水平教育支出

24,339

23,550

        96.8

      科技產業贈送

9

 

  

      各種生物學技木付出

24,330

23,550

        96.8

六、學歷休閑旅游田徑運動與文化教育支出

36,956

75,003

       203.0

    人文和旅行

18,436

54,116

       293.5

      財政執行

1,031

1,010

        98.0

      平常行政服務管理服務管理工作

95

161

       169.5

      閱覽室館

1,883

2,014

       107.0

      技術 展示臺及紀念活動培訓機構

1,069

24,288

     2,272.0

      文化教育項目

2,269

2,331

       102.7

      廣大群眾文化藝術

2,820

3,201

       113.5

      學歷塑造與保護的

24

58

       241.7

      和文化和股票市場股票市場操作

401

437

       109.0

      親子旅游宣傳單

1,373

1,470

       107.1

      旅游活動制造行業金融產品方法

1,191

 

  

      其他文化產業和度假旅游支出費用

6,280

19,146

       304.9

    古墓葬

1,564

2,453

       156.8

      藏品守護

288

564

       195.8

      歷史博物館

1,276

1,889

       148.0

    體育課

16,763

16,821

       100.3

      行政部門運作

372

404

       108.6

      常見政府部門服務管理事務管理

228

 

  

      軍事體育奧賽

349

588

       168.5

      體育運動鍛煉

1,259

829

        65.8

      體育運動展館

12,661

12,931

       102.1

      公眾體育課

1,760

1,860

       105.7

      另外的體育乒乓球開支

134

209

       156.0

    廣播網視頻

8

13

       162.5

      的直播老電視花費

8

13

       162.5

    其它歷史文化體育教育與文化支出費用

185

1,600

       864.9

      宣傳畫藝術發展趨勢自查報告性支出

65

100

       153.8

      文化房產房產發展進步專頂花費

120

1,500

     1,250.0

七、社會化切實保障和就業率收入支出

357,571

270,195

        75.6

    人工成本材料和市場擔保管控事情

26,071

33,913

       130.1

      政府部門開機運行

1,045

1,398

       133.8

      常見行政機關治理行政事務

13,966

19,613

       140.4

      勞動改造保障機制監督

711

848

       119.3

      的社會保障銷售業務安全管理行政監察

1,451

1,377

        94.9

      服務項目性求業服務項目和職業化技術檢驗部門

1,430

2,117

       148.0

      勞動課人事招聘異議協調法律仲裁

694

851

       122.6

      任何人工人力資源英文和時代質量保障管控行政事務經費支出

6,774

7,709

       113.8

    民政管控事務管理

2,441

5,427

       222.3

      行政處自動運行

696

758

       108.9

      生活中組織開展操作

1,067

1,223

       114.6

      基層員工統治和居委會制作

109

1,130

     1,036.7

      另外民政管理方法事情結余

569

2,316

       407.0

    財政事業上的標準離退休工資

93,784

89,491

        95.4

      歸口安全管理的行政事務的單位離養老

2,362

2,422

       102.5

      事業性組織離退體

3,915

6,501

       166.1

      國家機關事業發展單位名稱常見養老服務保險行業繳付付出

57,287

56,739

        99.0

      行政機關自己事業的單位崗位年金網上繳費支出費用

29,714

23,054

        77.6

      對企事業上的基層單位事業上的基層單位大致關于養老地產養老安全貨幣基金的補貼申請書

412

671

       162.9

      別行政性創業行業離離休收支

94

104

       110.6

    自主創業補助款

35,907

39,000

       108.6

      學生就業創業者服務質量政府補貼

 

300

  

      公益基金性職位津貼

32,049

34,775

       108.5

      一些就業問題補帖經費支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      犧牲撫恤

427

484

       113.3

      傷殘人員撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍官生話補貼金

238

240

       100.8

      優撫企事業院校性支出

148

229

       154.7

      責任義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      東北農村籍退役軍人老人活動政府補貼

39

85

       217.9

      相關優撫性支出

358

410

       114.5

    退役安裝

4,500

6,292

       139.8

      退役軍隊安裝

1,435

1,110

        77.4

      軍事移交清單區政府的離退休年齡成員安裝

1,998

3,819

       191.1

      軍隊交接區政府離退休之領導干部管理工作構造

200

328

       164.0

      退役武器管控幼教

19

82

       431.6

      另一個退役房屋拆遷費用

848

953

       112.4

    中國社會員工福利

24,028

42,455

       176.7

      嬰幼兒福利待遇

178

126

        70.8

      中國老年獎勵

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會各界活動視野組織

1,122

1,787

       159.3

      另外的發展福利待遇教育支出

107

103

        96.3

    殘疾證人人事

8,847

10,710

       121.1

      政府部門電腦運行

335

356

       106.3

      普通行政性管理方法事務性

431

585

       135.7

      傷殘人人康復站

1,555

2,376

       152.8

      傷殘人人就業問題和扶貧幫困

4,369

4,101

        93.9

      殘廢人現在的生活和養護補助金

84

341

       406.0

      另外的殘廢人事業有成撥出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業上

581

596

       102.6

      行政部門運動

191

172

        90.1

      通常情況下行政訴訟工作工作

270

270

       100.0

      另一紅十字工作開支

120

154

       128.3

    評均生存質量保障

2,726

3,602

       132.1

      地區最少家庭生活質量保障金經費支出

2,726

3,602

       132.1

    二次援助

475

727

       153.1

      臨建救治費用

150

330

       220.0

      流浪漢乞討人數救濟其他支出

325

397

       122.2

    特困人群救援滿足

20

88

       440.0

      地區特困人工援助供奉開支

20

80

       400.0

      為鄉村特困考生社會救助贍養費用支出

 

8

  

    各種活救援

2,717

2,662

        98.0

      其余都市活救濟

2,481

2,662

       107.3

      某個農村建房生活水平救治

236

 

  

    財務對常規養老生活安全貨幣基金的補貼申請書

574

619

       107.8

      財政廳對城鄉經濟住人關鍵社會養老安全安全資金的補貼

574

619

       107.8

    退役軍官治理工作

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    別的社交有效保障和就業創業收入支出

150,574

29,541

        19.6

八、衛生間穩定性支出

147,672

156,640

       106.1

    安全衛生的健康服務方法公共事務

3,848

6,235

       162.0

      人事部門運轉

1,432

1,515

       105.8

      般財政管理工作事務管理

2,385

4,720

       197.9

      另一個環衛鍵康方法事務管理教育支出

31

 

  

    醫大醫院

38,760

31,375

        80.9

      合理醫療機構

29,393

20,510

        69.8

      中醫(新疆民族)三甲醫院

3,984

4,073

       102.2

      精神上的病的醫院

2,592

2,687

       103.7

      婦產醫阮

2,651

2,139

        80.7

      其余醫院口腔科醫院口腔科

0

1,911

  

      另一個公校醫院專家教育支出

140

55

        39.3

    基層工作醫療服務食品衛生設備

35,773

40,524

       113.3

      城鎮居委會衛生學系統

32,379

37,174

       114.8

      某些基礎醫療設備衛生間醫療機構花費

3,394

3,350

        98.7

    公共服務衛生防疫

32,155

35,205

       109.5

      消化道疾病有效防范有效控制平臺

4,106

5,323

       129.6

      衛生管理遠程監控學校

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保健品構造

1,267

1,737

       137.1

      應對處置組織

5,246

5,662

       107.9

      采供血學校

1,802

2,040

       113.2

      基本上服務于性健康服務于

16,543

17,428

       105.3

      比較重要共公環境衛生專項整治

951

870

        91.5

      的突發公益性干凈衛生新聞事件作為應急的加工

88

65

        73.9

      另外的公益性干凈其他支出

122

178

       145.9

    中醫針灸藥

12

30

       250.0

      另一個國生物制藥開支

12

30

       250.0

    計劃書養育事務處理

5,352

6,815

       127.3

      其他計劃表生孕事務管理撥出

5,352

6,815

       127.3

    人事部門企事業政府部門醫療保健

27,911

30,349

       108.7

      行政性企事業單位醫學

4,524

2,591

        57.3

      事業上部門醫療器械

20,687

24,239

       117.2

      國家事業編整形補助金

0

19

  

      某些行政管理企事業機構醫療保障總支出

2,700

3,500

       129.6

    財政資金對一般醫藥商業險資金的補貼政策

95

95

       100.0

      財政資金對城鎮居住者常規醫療器械穩妥股票基金的補貼費

95

95

       100.0

    醫療保障援助

2,703

4,823

       178.4

      城鄉居民醫遼社會救助

282

2,386

       846.1

      其他的社區醫療救濟撥出

2,421

2,437

       100.7

    優撫男朋友醫療服務

 

260

  

      優撫項目醫療服務補貼申請書

 

260

  

    老齡健康生活健康生活服務培訓

547

271

        49.5

      老齡衛生學安全健康咨詢于

547

271

        49.5

    其他安全綠色健康經費支出

516

658

       127.5

      同一干凈衛生身體健康費用支出

516

658

       127.5

九、綠色建筑優質付出

118,093

20,480

        17.3

    條件保護服務管理行政監察

1,704

2,444

       143.4

      行政部門運動

362

693

       191.4

      通常情況財政管理工作事物

1,313

1,721

       131.1

      模樣自然環境呵護宣導

29

30

       103.4

    環保監測站與監督

77

33

        42.9

      核與輻射源很安全進行監督

77

33

        42.9

    感染防制

594

518

        87.2

      地表水

300

195

        65.0

      液體廢料物與催化品

4

9

       225.0

      一些污染問題有效預防開支

290

314

       108.3

    弄臟降碳

49,115

17,285

        35.2

      生態經濟環鏡檢測與產品信息

2411

2744

       113.8

      生態健康大環境城管執法監督

866

910

       105.1

      降碳重點費用支出

36287

13431

        37.0

      清潔衛生出產專項計劃經費支出

 

200

  

      的空氣污染節能降耗收支

9551

 

  

    可更新資源能力發熱能源

 

200

  

    某個節電節能減排支出費用

66603

 

  

十、城鄉一體化區域教育支出

421,380

469,542

       111.4

      城鄉經濟社區衛生處理公共事務

178,528

207,487

       116.2

        人事部門作業

12,574

20,703

       164.6

        普遍行政事務性管理工作事務性

4,227

2,951

        69.8

        工商登記精準服務

583

168

        28.8

        城管聯合執法

7,199

1,526

        21.2

        某些新型農村社群控制工作花費

153,945

182,139

       118.3

      城鄉經濟社區居委會公共性公共基礎設施

123,227

82,088

        66.6

        其它的城鄉一體化小區通用設施管理支出費用

123,227

82,088

        66.6

      村鎮社群生活環境安全

86,237

145,607

       168.8

      項目建設市場的控制與監察

7,886

12,499

       158.5

      的城市特別開支

25,502

21,861

        85.7

十一月、畜牧業水花費

223,393

257,102

       115.1

      農牧業

31,969

44,429

       139.0

        行政機關運動

2098

2506

       119.4

        一般的政府部門經營工作

114

51

        44.7

        自己事業作業

2982

2826

        94.8

        新材料技術轉成與推廣營銷服務管理

268

1018

       379.9

        病蟲害防治害的控制

460

569

       123.7

        農類產品品質平安

337

1384

       410.7

        城管執法監督檢查

343

322

        93.9

        統計數據污染監測與信息內容服務保障

239

81

        33.9

        安全農村人薪資補貼政策

5756

5642

        98.0

        畜牧業產出可以支持補帖

2418

3406

       140.9

        農耕組建化與制造業化運營

7952

9066

       114.0

        農商品加工生產與營銷活動

122

60

        49.2

        農材慈善人事

688

4123

       599.3

        水產業資源量保證修復能力與利用

545

601

       110.3

        原材料油產品報價機構改革對水產業的津貼

8

13

       162.5

        對校園畢業了生到基層人員認職補貼申請書

125

116

        92.8

        其它的農產品加工花費

7514

12645

       168.3

      農林和草地

3,558

5,384

       151.3

        視野部門

1153

1433

       124.3

        深林培育出

1575

2120

       134.6

        技巧線上營銷與應用

418

891

       213.2

        護林通用付出

 

790

  

        別農林支出費用

412

150

        36.4

      水工

165,949

188,530

       113.6

        行政性正常運行

568

563

        99.1

        一般來說人事部門操作事務性

3

10

       333.3

        農田水利企業業務員經營

3469

12708

       366.3

        水務工程的建設的建設

63322

87255

       137.8

        水務工作正常運作與保養

84497

74026

        87.6

        市政工程現已作業

3

50

     1,666.7

        水工綜合執法監查

593

549

        92.6

        水資源維護的節電處理與維護

8964

11574

       129.1

        水利測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利樞紐的技術營銷

166

157

        94.6

        大小型水利樞紐移民局后面的優惠政策自查報告收入支出

54

 

  

        市政健康安全進行監督

461

481

       104.3

        別農田水利性支出

2782

 

  

      農產品加工基礎性建設

17,334

6,678

        38.5

        土壤綜合治理

14534

1874

        12.9

        工業化提升

2798

4800

       171.6

        別畜牧業總體開放付出

2

4

       200.0

      農村地區終合轉型

3,843

10,985

       285.8

        對鄉村級事以一議的經濟補貼

3843

10667

       277.6

        農村建房總體行政體制改革操作示范全面推廣補助金

 

318

  

      非盈利金融經濟的發展總支出

740

1,096

       148.1

        林業穩妥保險費用補助費

740

1096

       148.1

12、流量車輛運輸其他支出

464,385

168,942

        36.4

      工路水路運載

445,202

163,313

        36.7

        財政操作

1,746

1,929

       110.5

        機耕路建成

358,925

41,795

        11.6

        二級公路管護

37,557

58,895

       156.8

        公路網公路運輸圖片數字化基礎建設

2,163

997

        46.1

        高速公路貨運工作

39,827

57,579

       144.6

        水路配送方法收支

1,989

2,118

       106.5

        撤銷相關部門貸款下級機耕路收費的專項整治結余

2,995

 

  

      某個道路運輸車總支出

19,183

5,629

        29.3

        共公流量運營的補貼金

4,594

4,000

        87.1

        同一交行公路運輸其他支出

14,589

1,629

        11.2

第十五、能源地質勘察信心等教育支出

102,799

166,172

       161.6

      國有制資本行業管理

1,181

1,211

       102.5

        人事部門運作

471

442

        93.8

        似的行政機關處理事務管理

403

433

       107.4

        的國家固定資產管理開支

307

336

       109.4

      的支持里的品牌發展前景和安全管理教育支出

69,817

88,365

       126.6

        中小中小型企業中小型企業發展方向專項整治

21,499

18,050

        84.0

        許多不支持大中型中小型企業經濟發展和維護總支出

48,318

70,315

       145.5

      某個市場勘測內容等付出

31,801

76,596

       240.9

        系統創新其他支出

104

2,896

     2,784.6

        側重點工業振新和技術水平進行改造品牌按揭貼息

21,197

6,500

        30.7

        其余資源量勘查資訊等結余

10,500

67,200

       640.0

十四、商業區保障業等經費支出

4,652

5,215

       112.1

      行業分銷公共事務

438

454

       103.7

        相關商業圈流動事情收入支出

438

454

       103.7

      涉外企業經濟發展服務的性支出

300

 

 

        的海外趨勢服務培訓費用

300

 

  

      另外企業服務保障業等結余

3,914

4,761

       121.6

        其他商業服務項目服務項目業等花費

3,914

4,761

       121.6

二十、自然是資源量淺海氣象條件等經費支出

5,708

5,877

       103.0

      自燃資原事情

4,884

5,000

       102.4

        行政處開機運行

696

831

       119.4

        正常行政工作菅理工作

202

83

        41.1

        田地自然資源通過與保護措施

476

519

       109.0

        自己事業電腦運行

2,950

2,990

       101.4

        一些自然而然資原工作費用支出

560

577

       103.0

      海洋環境服務管理行政事務

92

48

        52.2

        海洋生物調查員品評

92

48

        52.2

      氣象臺事務性

732

829

       113.3

        氣象臺預報,甚至還有天氣預報,廣告信息等分折

40

40

       100.0

        氣象學輔助裝備有保障維護

60

115

       191.7

        氣象局核心道路建造建造與維修服務

94

30

        31.9

        許多氣象學工作總支出

538

644

       119.7

16、居住房得到保障收支

131,709

193,873

       147.2

      維護性居安建設項目收支

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區改進改進

82,388

150,594

       182.8

        有效保障性公房年租金貼補

 

1,350

  

      房屋變革性支出

41,952

33,703

        80.3

        居住房個人公積金

25,789

25,753

        99.9

        選房貼補

16,163

7,950

        49.2

      城鄉居民街道社區普通住宅

7,369

8,226

       111.6

        其他成鄉社區衛生房收入支出

7,369

8,226

       111.6

十六、糧油加工東西儲備量支出費用

6,503

9,074

       139.5

      油糧業務

3,087

5,312

       172.1

        一樣行政部門方法業務

17

109

       641.2

        教育事業運作

169

183

       108.3

        的糧油加工事物結余

2,901

5,020

       173.0

      糧油食品儲備庫

3,416

3,762

       110.1

        收儲油糧補帖

3,416

3,762

       110.1

十七、地震災害預防及救急標準化管理教育支出

13,639

17,080

       125.2

     應對控制行政事務

2,137

2,021

        94.6

       行政訴訟運轉

287

330

       115.0

       健康安全管理

1,850

1,282

        69.3

       事業工作

 

339

  

       各種作為應急的管控收支

 

70

  

     消防安全事宜

11,473

15,014

       130.9

       政府部門運營

8,858

11,603

       131.0

       一樣政府部門管理方法會計實務

1,852

2,427

       131.0

       消防隊應急方案搜救

763

984

       129.0

     日本地震事務性

29

45

       155.2

       震災數據監測

29

45

       155.2

19、預備黨員費

 

50,000

  

2、公司債務付息收入支出

17,172

20,000

       116.5

      點以政府應該外債付息付出

17,172

20,000

       116.5

        地方地方融資平臺大部分債券投資付息性支出

15,288

20,000

       130.8

        地兒市政府許多一般來說政府債務付息費用

1,884

 

  

二十一國慶、其他費用

32,465

46,603

       143.5

        年終留出足夠的

 

45,000

  

        其它收入支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

經費支出累計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

前年下達數

決算數

預算表數為去年同期
執行命令數的%

國企國有土地運行權出令工資

1,039,862

700,000

67.3

國有農村土地農村土地理財收益母基金收入來源

 

 

 

漁業地皮發展周轉金薪水

 

 

 

買彩票慈善活動金收入水平

4,119

 

 

地方依據場地設施設備配套費盈利

22,009

20,000

90.9

臟工業污水處理系統費薪資收入

30,711

33,300

108.4

其他的縣政府性貨幣基金個人收入

-3,887

 

 

人民政府性新基金薪資預估合計

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

改變性利潤

350,113

285,811

81.6

    領導補帖凈收入

9,590

3,044

31.7

    專向資產轉貸薪水

100,000

 

 

    挪作他用去年同期余額使收入

240,523

282,767

117.6

    掉入經濟

 

 

 

 

 

 

 

創收總額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

前年運行數

決算數

預算數為上年執行數的%

國家國土使用的權轉讓薪資純收入及相匹配的專門外債薪資純收入科學安排的總支出

1,340,693

930,554

69.4

國有化建設用地投資收益股票基金及對應著自查報告債務糾紛納入安裝的收支

 

 

 

草業農村土地激發資源具體安排的支出費用

 

2,400

 

福利彩票愛心慈善金及分屬專題資產創收設置的支出費用

2,111

5,748

272.3

都市核心裝置整套搭配費及表示專項督查財產薪資收入籌劃的經費支出

19,581

50,000

255.3

大中大型大壩移民投資中后期扶持政策債券教育支出

 

3,609

 

水量辦理費及應對專項計劃政府債務個人收入安排好的其他支出

31,258

33,300

106.5

借債付息總支出

10,083

13,500

133.9

別鎮政府性貨幣基金費用支出

45

 

 

政府機構性債券教育支出累計數

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉到性撥出

39,156

 

 

    上解上司經費支出

100

 

 

    專業資產還本教育支出

 

 

 

    調為資本

30,000

 

 

    年終余額

9,056

 

 

其他支出總共

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

本年執行命令數

費用數

決算數為本年
執行程序數的%

一、成本凈收入

13,390

15,500

115.8

    加盟服務于中小企業銷售盈利盈利

8,757

10,000

114.2

    易貨貿易中小型企業提成薪資收入

 

 

 

    房子建筑工程施工企業公司盈利空間使收入

180

 

 

    房房產開發機構利潤空間個人收入

4,445

5,500

123.7

    農業和林業牧漁中小型企業凈利潤工資收入

8

 

 

    清潔體育用品福利福利品牌利益納入

 

 

 

二、股利、股息利潤

2,712

2,500

92.2

    國有控股公司控股公司公司股利、股息盈利

2,712

2,500

92.2

三、土地使用權有償轉讓納入

 

 

 

四、結算純收入

 

 

 

五、相關國有化資源自主經營項目預算創收

 

 

 

國家資源合作經營收益累計數

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

更換性工資

2,829

711

25.1

  挪作他用前年結轉工資收入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

工資收入總金額

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

本年繼續執行數

項目預算數

估算數為上一年
實施數的%

一、的社會有效保障和就業機會開支

 

 

 

二、國有制資金銷售經營估算收入支出

15,000

13,000

86.7

1.改善厲史遺留下來疑問及體制改革投入總支出

 

 

 

2.國家單位資本公司金引入

15,000

13,000

86.7

      國有控股經濟條件節構懂得調整其他支出

15,000

13,000

86.7

      慈善性設備投資者經費支出

 

 

 

3.國有控股的企業新政策措施政府補貼

 

 

 

4.金融業國有化投資者經營者預決算收支

 

 

 

5.一些國企基金管理概預算其他支出

 

 

 

國有制資產管理企業經營結余總金額

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

遷移性其他支出

3,931

5,711

145.3

    調成流動資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年結余

711

671

94.4

 

 

 

 

花費總結

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期執行力數

財政預算數

費用預算數為去年同期執行工作數的%

小昆山市鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未安排到鎮

 

96,967

 

自動求和

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到969616萬元核心為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

建設項目

總金額

這里面:

普通債款

至少:

專題債款

一、地方政府公司債務金額事情

 

 

 

    2018年年末鎮政府負債額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年尾政府機關政府債務金額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年末相關部門負債金額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        表中:市預制定更改債卷限制額度

91,000

91,000

 

二、2018年區政府債權債務支付寶余額的情況

 

 

 

    期初以政府公司債務金額

850,091

490,091

360,000

    曾今變更現政府債務糾紛

230,000

130,000

100,000

    當年度還債國家公司債務

30,187

30,187

 

    月底市政府債權債務剩余

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府機構財產賬戶余額現狀

 

 

 

    年末國家財產額度

1,140,904

680,904

460,000

        各舉:市預下達任務新批公司債上限

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

新項目

2018年工程預算數

2019年概算數

概算數為去年同期概算數的%

因公出國旅游()

824.00

827.00

100.4

公務迎送迎送費

791.10

523.09

66.1

公務活動使用車添置及正常運行費

小計

6995.72

6205.10

88.7

當中:添置費

2892.00

2329.05

80.5

     自動運行費

4103.72

3876.05

94.5

總計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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